世界杯怎么下赌注政府法制办2015年部门决算公开目录 第一部分 世界杯怎么下赌注政府法制办概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分世界杯怎么下赌注政府法制办2015年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 世界杯怎么下赌注政府法制办2015年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分世界杯怎么下赌注政府法制办概况 一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能) (一)贯彻执行省、市有关依法行政的方针政策和法律法规,调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议;协助市长办理法制工作事项。 (二)统筹规划市政府立法工作的责任,拟订市政府年度立法工作计划,经批准后组织实施。 (三)协调部门之间在实施法律、法规、规章过程中产生的争议和相关问题,完善行政执法程序,规范执法自由裁量权。对行政处罚、行政强制、行政确认、行政裁决事项进行审核确认,对权力清单、责任清单公布的所有内容进行合法性审查。 (四)依法开展行政执法监督检查工作;依法对市政府的重大行政决策方案、草案进行合法性审查;对法律法规规章实施和行政执法中带有普遍性的问题提出完善制度和解决问题的意见建议;组织指导全市行政执法制度的建立、完善和实施;负责依法行政的考核工作,强化责任追究。 (五)研究完善地方性法规、政府规章和规范性文件的备案审查工作机制;负责集中草拟或委托草拟涉及共同行政行为的、多个部门或主管部门不明确等领域有关重要规范性文件;负责市政府规章的上报备案工作;承办市政府各部门、各县(区)制定的规范性文件的备案审查工作;组织开展对地方性法规、政府规章和规范性文件的清理工作。 (六)承办市政府管辖的行政复议和行政赔偿案件;承办涉及市政府的行政诉讼案件;指导监督全市的行政复议、行政诉讼等工作;推动建立行政调解工作机制。承办市政府行政复议委员会的日常工作。 (七)负责起草或组织起草有关重要的地方性法规草案、市政府规章草案,审查修改各部门报送市政府的地方性法规草案、市政府规章草案。 (八)组织开展政府法制理论、政府法制建设工作研究和宣传;组织和指导政府法制工作人员和行政执法人员的业务培训。 (九)承担市政府法律顾问委员会的日常工作,协助市政府办理相关法律事项。 (十)承办市政府交办的其他事项 二、 部门决算单位构成 2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数2人,其中在职人员2人。 第二部分世界杯怎么下赌注政府法制办2015年度部门决算表 收入支出决算总表 | | | | | | | | 公开01表 | | | 部门:世界杯怎么下赌注政府法制办 | | | | | 金额单位:万元 | | | 收入 | 支出 | | | 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | 一、财政拨款收入 | 1 | 51.71 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 47.10 | | | 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | | | | 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | | | | 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | | | | 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | | | | 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | | | | 六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | | | | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | | | | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 2.54 | | | | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | | | | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | | | | | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | | | | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | | | | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | | | | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | | | | | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | | | | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | | | | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | | | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 1.93 | | | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | | | | | 21 | | 二十一、其他支出 | 55 | | | | | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 56 | | | | | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | | | 本年收入合计 | 24 | 51.71 | 本年支出合计 | 58 | 51.56 | | | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 59 | | | | 年初结转和结余 | 26 | 0.05 | 交纳所得税 | 60 | | | | 基本支出结转 | 27 | | 提取职工福利基金 | 61 | | | | 项目支出结转和结余 | 28 | | 转入事业基金 | 62 | | | | 经营结余 | 29 | | 其他 | 63 | | | | | 30 | | 年末结转和结余 | 64 | 0.20 | | | | 31 | | 基本支出结转 | 65 | | | | | 32 | | 项目支出结转和结余 | 66 | | | | | 33 | | 经营结余 | 67 | | | 总计 | 34 | 51.76 | 总计 | 68 | 51.76 | | 收入决算表 | | | | | | | | | | | | 公开02表 | | 部门:世界杯怎么下赌注政府法制办 | | | | | | | 金额单位: 万元 | | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | 51.71 | 51.71 | | | | | | | 201 | 一般公共服务支出 | 47.24 | 47.24 | | | | | | | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 45.38 | 45.38 | | | | | | | 2010301 | 行政运行 | 45.38 | 45.38 | | | | | | | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.86 | 1.86 | | | | | | | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.86 | 1.86 | | | | | | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.54 | 2.54 | | | | | | | 21005 | 医疗保障 | 2.54 | 2.54 | | | | | | | 2100501 | 行政单位医疗 | 2.46 | 2.46 | | | | | | | 2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.07 | 0.07 | | | | | | | 221 | 住房保障支出 | 1.93 | 1.93 | | | | | | | 22102 | 住房改革支出 | 1.93 | 1.93 | | | | | | | 2210201 | 住房公积金 | 1.93 | 1.93 | | | | | | | | | | | | 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | 公开03表 | | 部门:世界杯怎么下赌注政府法制办 | | | | | | 金额单位: 万元 | | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 51.56 | 51.56 | | | | | | 201 | 一般公共服务支出 | 47.10 | 47.10 | | | | | | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 45.24 | 45.24 | | | | | | 2010301 | 行政运行 | 45.24 | 45.24 | | | | | | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.86 | 1.86 | | | | | | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.86 | 1.86 | | | | | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.54 | 2.54 | | | | | | 21005 | 医疗保障 | 2.54 | 2.54 | | | | | | 2100501 | 行政单位医疗 | 2.46 | 2.46 | | | | | | 2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.07 | 0.07 | | | | | | 221 | 住房保障支出 | 1.93 | 1.93 | | | | | | 22102 | 住房改革支出 | 1.93 | 1.93 | | | | | | 2210201 | 住房公积金 | 1.93 | 1.93 | | | | | | 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | 公开04表 | | 部门:世界杯怎么下赌注政府法制办 | | | | | | | 金额单位:万元 | | 收 入 | 支 出 | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | | 栏 次 | | 3 | 栏 次 | | 10 | 11 | 12 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 51.71 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 47.10 | 47.10 | | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | | | | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | | | | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | | | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | | | | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | | | | | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | | | | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 2.54 | 2.54 | | | | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | | | | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | | | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | | | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | | | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | | | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | | | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | | | | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 1.93 | 1.93 | | | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | | | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | | | | | | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | | | | | | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | | | | | 本年收入合计 | 24 | 51.71 | 本年支出合计 | 77 | 51.56 | 51.56 | | | | 25 | | | 78 | | | | | 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.20 | 0.20 | | | 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.05 | 基本支出结转 | 80 | 0.20 | 0.20 | | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 项目支出结转和结余 | 81 | | | | | | 29 | | | 82 | | | | | 总计 | 30 | 51.76 | 总计 | 83 | 51.76 | 51.76 | | | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | 公开05表 | | 部门:世界杯怎么下赌注政府法制办 | | | 单位:万元 | | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 合计 | 47.10 | 47.10 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 47.10 | 47.10 | | | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 45.24 | 45.24 | | | 2010301 | 行政运行 | 45.24 | 45.24 | | | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.86 | 1.86 | | | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.86 | 1.86 | | | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | 公开06表 | | 部门:世界杯怎么下赌注政府法制办 | | | 单位:万元 | | 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 合计 | 51.56 | 30.25 | 21.31 | | 301 | 工资福利支出 | 25.65 | 25.65 | | | 30101 | 基本工资 | 7.40 | 7.40 | | | 30102 | 津贴补贴 | 10.66 | 10.66 | | | 30103 | 奖金 | 3.66 | 3.66 | | | 30104 | 社会保障缴费 | 3.02 | 3.02 | | | 30106 | 伙食补助费 | | | | | 30107 | 绩效工资 | | | | | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.91 | 0.91 | | | 302 | 商品和服务支出 | 21.31 | | 21.31 | | 30201 | 办公费 | 2.63 | | 2.63 | | 30202 | 印刷费 | 4.98 | | 4.98 | | 30203 | 咨询费 | | | | | 30204 | 手续费 | | | | | 30205 | 水费 | | | | | 30206 | 电费 | | | | | 30207 | 邮电费 | 0.38 | | 0.38 | | 30208 | 取暖费 | 1.56 | | 1.56 | | 30209 | 物业管理费 | | | | | 30211 | 差旅费 | 4.17 | | 4.17 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | | | | 30213 | 维修(护)费 | | | | | 30214 | 租赁费 | | | | | 30215 | 会议费 | | | | | 30216 | 培训费 | 0.40 | | 0.40 | | 30217 | 公务接待费 | 0.22 | | 0.22 | | 30218 | 专用材料费 | | | | | 30224 | 被装购置费 | | | | | 30225 | 专用燃料费 | | | | | 30226 | 劳务费 | 3.30 | | 3.30 | | 30227 | 委托业务费 | | | | | 30228 | 工会经费 | | | | | 30229 | 福利费 | | | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.48 | | 2.48 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.60 | 4.60 | | | 30301 | 离休费 | | | | | 30302 | 退休费 | | | | | 30303 | 退职(役)费 | | | | | 30304 | 抚恤金 | | | | | 30305 | 生活补助 | 1.14 | 1.14 | | | 30307 | 医疗费 | | | | | 30309 | 奖励金 | | | | | 30311 | 住房公积金 | 2.03 | 2.03 | | | 30312 | 提租补贴 | | | | | 30313 | 购房补贴 | | | | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.43 | 1.43 | | | 310 | 其他资本性支出 | | | | | 31002 | 办公设备购置 | | | | | 31003 | 专用设备购置 | | | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | | | 31099 | 其他资本性支出 | | | | | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | 公开07表 | | 部门:世界杯怎么下赌注政府法制办 | | | | | | | 单位:万元 | | 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 2.70 | | 2.48 | | 2.48 | 0.22 | 2.70 | | 2.48 | | 2.48 | 0.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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第三部分 世界杯怎么下赌注政府法制办2015年度部门决算情况说明 一、关于世界杯怎么下赌注政府法制办2015年度部门决算收支情况总体说明 世界杯怎么下赌注政府法制办2015年度收支总决算51.71万元, (一)收入总计51.76万元。包括: 1、财政拨款收入51.71万元,为省财政当年拨付资金。 2、上级补助收入0万元,为直属上级部门拨付资金。 3、上年结转和结余0.05万元。 (二)支出总计51.56万元。包括: 1、一般公共服务(类)支出47.10万元,主要用于法制办保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。 2、医疗卫生与计划生育支出2.54万元,主要用于市政府法制办公室职工医疗保险等方面的支出。 3、住房保障支出1.93万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 2、结转下年0.2万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、 关于世界杯怎么下赌注政府法制办2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算变化情况。市政府法制办2015年度财政拨款支出51.56万元,占本年支出总计的99%。 (二)财政拨款支出决算构成情况。2015年市政府法制办公室财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出47.10万元,占支出总额的91%,医疗卫生(类)支出2.54万元,占支出总额的5%;住房保障支出(类)支出1.93万元,占支出总额的4%。 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2015年度财政拨款基本支出51.56万元。其中: 1、工资福利支出25.65万元。其中:基本工资7.40万元、津贴补贴10.66万元、奖金3.66万元、社会保障缴费3.02万元、其他工资福利支出0.91万元。 2、对个人和家庭的补助4.60万元。其中:生活补助1.14万元、住房公积金2.03万元、其他对个人和家庭的补助支出1.43万元。 3、商品和服务支出21.31万元。其中:办公费2.63万元、印刷费4.98万元、邮电费0.38万元、取暖费1.56万元、差旅费4.17万元、培训费0.40万元、公务接待费0.22万元、劳务费3.30万元、公务用车运行维护费2.48万元、其他商品和服务支出1.20万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明 2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.70万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算2.48万元,公务接待费预算0.22万元。支出决算为2.70万元,完成预算的100%, (二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.48万元,占92%;公务接待费支出决算0.22万元,占8%。具体情况如下: 1、公务用车购置及运行费支出2.48万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出2.48万元,公务用车保有量为1辆。 2、公务接待费支出0.22万元。 第四部分 名词解释 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 (二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。 (三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。 (四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。 (六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。 (九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。 (十)教育(类) **教育(款) 1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。 2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。 (十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。 (十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。 (十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于 科技业务管理、培训方面的支出。 (十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。 (十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出 (款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。 (十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) (1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。 (2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。 (3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。 (4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。 (十七)医疗卫生(类)公立医院(款) 1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。 2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。 (十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 (十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |