第一部分审计部门概况 一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能) 二、部门决算单位构成 2013年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位*个(详情见附表)。本单位年末人数24人,其中在职人员14人,离休人员人,退休人员10人,其他人员*人。 附表:xxx所属二级预算单位情况表 | 第二部分 世界杯哪里下赌注审计局2013年度部门决算表 | | 表1 | | 世界杯哪里下赌注审计局2013年收支决算总表 | | 单位:万元 | | 收 入 | 支 出 | | 资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 | | 一.财政拨款(补助)收入 | 335.06 | 一.基本支出 | 326.09 | 一.一般公共服务 | 221.64 | 一.工资福利支出 | 157.63 | | 二.上级补助收入 | | 1.人员经费支出 | 253.73 | 二.外交 | | 二.商品和服务支出 | 70.65 | | 三.事业收入 | | 2.公用经费支出 | 72.35 | 三.国防 | | 三.对个人和家庭的补助 | 96.10 | | 其中:教育收费收入 | | 二.项目支出 | | 四.公共安全 | | 四.对企事业单位的补贴 | | | 四.事业单位经营收入 | | 1.商品和服务支出类项目 | | 五.教育 | | 五.转移性支出 | | | 五.下级单位上缴收入 | | 2.其他资本性支出类项目 | | 六.科学技术 | | 六.赠与 | | | 六.其他收入 | | 3.其他支出类项目 | | 七.文化体育与传媒 | 35.00 | 七.债务利息支出 | | | | 三.经营支出 | | 八.社会保障和就业 | 51.11 | 八.债务还本支出 | | | | 四.上缴上级支出 | | 九.社会保险基金支出 | | 九.基本建设支出 | | | | 五.对下级单位补助支出 | | 十.医疗卫生 | 185.27 | 十.其他资本性支出 | 1.71 | | | 六.其他支出 | | 十一.节能环保 | 18.27 | 十一.贷款转贷及产权参股 | | | | | | …… | | | | | 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | | 九.用事业基金弥补收支差额 | | 七.结转下年 | 76.13 | 二十五.结转下年 | 76.13 | 十二.结转下年 | 76.13 | | 十.上年结转和结余 | 67.15 | | | | | | | | 基本支出结转和结余 | 67.15 | | | | | | | | 其中:财政拨款结转和结余 | 67.15 | | | | | | | | 项目支出结转和结余 | | | | | | | | | 其中:财政拨款结转和结余 | | | | | | | | | 收 入 总 计 | 335.06 | 支 出 总 计 | 326.09 | 支 出 总 计 | 326.09 | 支 出 总 计 | 326.09 |
| 世界杯哪里下赌注审计局2013年支出决算分类汇总表 | | 单位:万元 | | 科目编码 | 功能分类 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | | | | | 用事业基金弥补的收支差额 | | 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | | 小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 161.29 | 161.29 | | | | | | | | | | | | | | 201 | 08 | 99 | 其他审计事物支出 | 59.00 | 59.00 | | | | | | | | | | | | | | 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | | | | | | | 208 | 05 | 01 | 归口管理行政退休 | 51.54 | 51.54 | | | | | | | | | | | | | | 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | | | | | | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 18.27 | 18.27 | | | | | | | | | | | | | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.57 | 9.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表3 | | ××部门2013年支出决算总表 | | | | | | | | | 单位:万元 | | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 | 对个人和 家 庭 的 补助支出 | 商品和服务 支 出 | 项目支出 | | 类 | 款 | 项 | | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 201 | | | 一般公共服务 | 212.14 | | | | | | 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 161.13 | 103.62 | 2.90 | 54.61 | | | 201 | 08 | 99 | 其他审计事物支出 | 51.01 | 51.01 | | | | | 207 | | | 文化体育和传媒 | 35.00 | 3.00 | 15.96 | 16.04 | | | 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 35.00 | | 15.96 | | | | 208 | | | 社会保障和就业 | 51.11 | | 51.11 | | | | 208 | 05 | 01 | 归口管理行政单位离退休 | 50.71 | | 50.71 | | | | 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 0.40 | | 0.40 | | | | 210 | | | 医疗卫生 | 18.27 | | 18.27 | | | | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 18.27 | | 18.27 | | | | 221 | | | 住房保障支出 | 9.57 | | 9.57 | | | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.57 | | 9.57 | | | | 合计 | | | | 326.09 | 157.63 | 97.84 | 70.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ××部门2013年项目支出决算表 | | 单位:万元 | | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收 入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | | 事业 单位 经营 收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | | | | | 用事业基金弥补的收支差额 | | 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中: 教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | | 项目支出结余 | | | 小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第三部分 海东审计局2013年度决算情况说明 一、关于2013年度决算收支情况总体说明 审计局2013年度收支总决算8.97万元,比2012年收支总决算增加22.43万元。主要原因是:2013年财政拨款收入比2012年增加35.96万元,其中:一般公共服务类收入增加27.67万元,社会保障和就业等增加了8.2万元。2013年财政拨款支出比2012年增加58.39万元。其中:一般公共服务类支出增加51.1万元,社会保障和就业等增加7.2万元。 (一)收入总计335.06万元。包括: 1、财政拨款收入335.06万元,为省财政当年拨付资金。 2、上级补助收入**万元,为直属上级部门拨付资金。 3、事业收入**万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的主要事业收入情况)。 4、事业单位经营收入**万元,为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的经营收入情况)。 5、下级单位上缴收入**万元,为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。 6、其他收入**万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。 7、用事业基金弥补收支差额**万元,为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。 8、上年结转和结余67.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 (二)支出总计326.09万元。包括: 1、一般公共服务(类)支出221.64万元,主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。 2、外交(类)支出**万元,主要包括xxx及所属单位参加国际组织以及对外交流活动等的支出。 3、公共安全(类)支出**万元,主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。 4、教育(类)支出**万元,主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。 5、科学技术(类)支出**万元,主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。 6、文化体育与传媒(类)支出35 万元。主要用于本单位及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。 7、社会保障和就业(类)支出51.11万元,主要用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。 8、医疗卫生(类) 支出18.27万元,主要用于本单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。 9、节能环保(类)支出**万元,主要用于***能源节约利用等方面的支出。 10、****(类)支出***万元,主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。 11、住房保障支出(类)支出9.57万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 12、结转下年76.13万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、 关于审计局2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算变化情况。审计局2013年度财政拨款支出326.09万元,占本年支出总计的100%。2013年决算数比2012年增加58.39万元,主要原因:一般公共服务类支出增加51.1万元,社会保障和就业等增加7.2万元。 (二)财政拨款支出决算构成情况。2013年本单位财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出51.11万元,占15.67%;住房保障支出(类)支出9.57万元,占2.93%;医疗卫生(类)支出18.27万元,占5.60%;文化体育与传媒(类)支出35万元,占10.73%;一般公共服务(类)支出212.14万元,占65.06%。 |